宁城信息中心 2018年度决算公开报告

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

主要职责是:传播党的方针政策,服务社会经济文化发展,宁城时讯》(原宁城报)的编辑出版发生,网络新闻建设与管理,新闻培训及信息业务交流.

二、机构设置及单位构成情况

1、机构情况

2018年宁城信息中心独立预决算单位,相比2017年没有增减.

2、人员构成情况

宁城信息站编制数为16人,实职在职员12人,退休2人.相比2017年新增一名退休人员,另有人员调动情况。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2018年年初本单位预算总金额为156.9万元,其中一般公共服务支出140.2万元,社会保障和就业支出6.7万元,住房保障支出10万元.相比2017年降低11.6%,是因为单位有人员调动情况及节省开支情况。

(二)收入支出预算执行情况。

2018年年初本单位预算总金额为156.9万元,其中一般公共服务支出140.2万元,社会保障和就业支出6.7万元,住房保障支出10万元.相比2017年降低11.6%,是因为单位有人员调动情况及节省开支情况。2018年财政拨款金额156.8万元,其中一般公共服务支出144.2万元,社会保障和就业支出2.8万元,住房保障支出9.8万元,相对2017年减少6.23%,是因为2018年度单位有人员调动及没有项目进行。

1.收入支出与预算对比分析。

 

 

2.收入支出结构分析。

3.支出按经济分类科目分析。

1)“三公”经费支出情况:2018年本单位三公经费支出29200元,其中公务用车运行费9800元,接待费19400元,与2017年比较相对减少0.51%,原因是进行三公经费支出压缩

2)会议费支出情况:无。

3)培训费支出情况:7400元,与上年相同。

4)其他对单位影响较大的支出情况。无

5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

4.财政拨款收入、支出分析。

 

(三)年末结转和结余情况。

(四)绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。无

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况(如有)。无

(五)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计156.84万元,其中:本年收入合计156.84万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计156.84万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2017年度相比,收入总计减少10.42万元,下降6.2%;支出总计减少10.42万元,下降6.2%。主要原因:一是业务减少(取消了宁城报刊号费);二是节约开支。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计156.84万元,其中:财政拨款收入156.84万元,占100%

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计156.84万元,其中:基本支出156.84万元,占100%

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计156.84万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计156.84万元,其中:年末结转和结余0万元。与2017年度相比,收入减少10.42万元,下降6.2%;支出减少10.42万元,下降6.2%。主要原因:一是业务减少(取消了宁城报刊号费);二是节约开支。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计156.84万元,其中:基本支出156.84万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出156.84万元,其中:人员经费125.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年减少4.93万元,主要原因是:2018年6月退休一人。公用经费31.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费,较上年减少21.34万元,主要原因取消了宁城报刊号费,征订内蒙古商报费用。二是节约开支。

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为2.92万元,支出决算为2.92万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.98万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.94万元,完成预算的100%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是压缩节约开支。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出2.92万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.98万元,占33.6%;公务接待费支出1.94万元,占66.4%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0.98万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出0.98万元,用于下乡采访以及扶贫工作,车均运维费0.98万元,较上年减少0.01万元,主要原因是压缩开支。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出1.94万元。其中:国内公务接待费1.94万元,接待20批次,共接待150人次。主要用于一是上级新闻部门记者前来我县采访、考察。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0万元,比2017年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2017年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:本单位无政府采购项目;政府采购工程支出0万元,比2017年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是本单位无政府采购项目;政府采购服务支出0万元,比2017年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是:本单位无政府采购项目

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要用于:无。主要领导干部用车0辆,主要用于;机要通信用车0辆,主要用于:;应急保障用车1辆,主要用于:下乡采访;执法执勤用车0辆,主要用于:;特种专业技术用车0辆,主要用于:;离退休干部用车0辆,主要用于:其他用车0辆,主要是用于:无。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是无通用设备,比2017年增加(减少)0台(套),主要原因是:无;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是,比2017年增加(减少)0台(套),主要原因是无。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我部门因新闻单位改革,要合并成融媒体中心。因此未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:胡晓明    联系电话:0476-4223856

 

 

 附件:部门决算公开表


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